统筹集团内控体系建设与落地,主导业务流程风险识别、控制活动设计及有效性验证,协同业务部门完成合规痛点攻坚,支撑管理层决策与外部监管要求落地。
- 主导集团级销售与收款内控体系升级项目,基于COSO框架重构三级控制矩阵,覆盖23个业务场景;运用RCSA(风险控制自我评估)工具识别出信用审批越权、对账滞后等8类高风险点,推动制定《客户信用额度动态管理办法》及《跨月应收账款预警机制》,配套开发ERP系统自动拦截功能,实施后销售回款周期从45天缩短至32天,坏账率同比下降45%。
- 牵头组织年度内控有效性测试,设计「流程穿透+数据验证」双维度评估方法:一方面抽取15家分子公司开展现场穿行测试,重点验证采购付款「四单匹配」控制执行率;另一方面通过SQL提取SAP系统10万+条交易数据,筛查出供应商主数据重复、验收单滞后录入等系统性漏洞,推动IT部门优化主数据管理模块,全年内控缺陷整改率从78%提升至96%。
- 搭建业务部门内控联络人机制,针对研发费用加计扣除、政府补贴申报等高频合规场景,编制《财税合规操作指引V3.0》,组织6场跨部门培训覆盖200+人次;推动将内控合规指标纳入部门KPI(占比15%),当年业务端主动上报风险事件数量同比增加2.3倍,重大合规处罚事件零发生。
- 应对证监会专项检查中「销售返利核算不规范」问题,主导梳理返利政策、合同条款、财务核算三端差异,设计「政策备案-合同比对-账务校验」闭环流程,同步优化金蝶EAS系统返利计提模块,检查期间提交整改报告获监管认可,相关经验被纳入集团内控案例库。