负责集团财务共享中心采购至付款(P2P)、费用报销流程的全生命周期管理,涵盖流程设计迭代、风险检视、跨部门协同及效率质量提升,支撑共享中心规模化运营与价值输出
- 主导供应商发票校验流程RPA自动化改造,基于OCR技术识别电子发票抬头、税额、商品编码等关键信息,联动SAP FI模块与SRM系统实现“订单-入库单-发票”三单自动匹配,破解人工校验依赖经验、易漏匹配的痛点——原每月1.2万张发票需5人天处理,优化后仅需1.5人天,匹配准确率从92%提升至98.5%,年节约人工成本约18万元
- 基于COSO内控框架重构费用报销风控体系,识别“差旅费超标”“虚假行程报销”等5个高风险节点,推动在费控系统中嵌入“职级对应住宿标准动态校验”“行程时间逻辑冲突预警”等8条自动规则,替代原人工抽查模式——每月系统自动拦截违规报销从12笔增至100+笔,人工复核工作量下降60%,年度违规报销金额减少75万元
- 协同采购部、IT部完成供应商主数据标准化项目,梳理2300家供应商的银行账户、税号、交货条款等11个核心字段,制定《供应商主数据管理规范》并通过MDM系统落地,解决因主数据不一致导致的付款延误问题——付款周期从平均7天缩短至4天,供应商因付款信息错误的投诉率从15%降至9%
- 搭建P2P流程KPI监控体系,定义“发票处理时效”“付款及时率”“凭证合规率”等12项指标,通过Power BI开发实时看板并每月输出《流程健康度报告》,针对“库存入库单传递延迟”等瓶颈推动供应链部优化系统对接,季度内流程整体效率提升25%,流程异常率从8%降至3%